|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/246 |
24.11.2023 |
Toner HP CF283A - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
684,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/221 |
7.10.2024 |
Tonery do tlačiarne |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
608,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/166 |
15.10.2016 |
Akcia obce -úcta k starším |
Pavelčákovci s.r.o. |
31687211 |
355,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/167 |
19.10.2016 |
CD Pavelčákovci |
Pavelčákovci s.r.o. |
31687211 |
97,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/86 |
2.4.2020 |
Rúško 400ks |
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce |
31687814 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/87 |
15.4.2020 |
Rúško 800 ks |
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce |
31687814 |
1 536,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/121 |
25.6.2019 |
Postrek proti komárom dňa 21.6.2019 |
VETERINÁRIUS s.r.o. |
31697496 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/195 |
11.8.2020 |
Postrek proti komárom |
VETERINÁRIUS s.r.o. |
31697496 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/46 |
23.4.2012 |
struna do kosačky |
VIKTÓRIA -HÁMOR,s.r.o |
31698948 |
87,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/126 |
29.7.2016 |
Spracovanie projektovej dokumentácie |
ALNICO s.r.o |
31708111 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/93 |
13.5.2022 |
Projektová dokumentácia - bleskozvod KD Žbince |
ALNICO s.r.o |
31708111 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/97 |
25.5.2022 |
Výmena núdzového zdroja na automatických dverách |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
151,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/229 |
17.10.2022 |
Servis automatických dverí - výmena elektrozámku |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
314,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/185 |
18.11.2016 |
Servisna prehliadka |
Tempus Trans |
31712380 |
144,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
13.12.2018 |
Servisná prehliadka-služba |
Tempus Trans |
31712380 |
298,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/278 |
18.12.2019 |
Reprezentačné |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/266 |
4.11.2020 |
Objednávka č. |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/274 |
12.11.2020 |
Objednávka č. |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/13 |
25.1.2021 |
Jedlo na akciu test Covit 19 |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
30,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48102022 |
31.5.2022 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č.48102022 |
Nadácia SPP |
31818625 |
4 000,00 EUR |