Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2020/177 | 3.8.2020 | Potlač tričiek MOPS | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 32,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 18.2.2011 | Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/153 | 3.12.2015 | Vybavenie kuchyne KD | Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 1 426,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/33 | 9.4.2015 | Xerox A4/80g euro BASIC | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 46,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/35 | 14.4.2015 | Čistiace prostriedky | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 84,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/137 | 4.11.2015 | Čistiace a kancelárske potreby | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 102,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/76 | 19.5.2016 | Čistiace | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 192,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/82 | 30.4.2019 | Kancelárský materiál | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 142,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/122 | 27.6.2019 | Kancelárske potreby | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 49,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/182 | 9.9.2019 | Pero,obal,xerox | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 49,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/198 | 3.10.2019 | Pero,obal,xerox | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 114,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/276 | 19.12.2019 | Kancelárský materiál | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 190,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2012/101 | 14.8.2012 | Preprava sute | Peter Ferenc | 32689390 | 158,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/192 | 8.10.2018 | Materiál traktor | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 96,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/115 | 3.6.2020 | Akumulator | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/106 | 28.5.2021 | Tovar | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 137,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/59 | 6.4.2022 | Material | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 86,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/82 | 6.5.2022 | Žiarovka,remen | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 56,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/30 | 3.2.2021 | Realizácia podláh na novom OcÚ | Ľubomír Somoš - SOMA | 32693435 | 6 700,21 EUR |