|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/141 |
13.11.2012 |
Náklady na použitie stroj. techniky na 2 pol.2012 |
Obec Slavkovce |
00325775 |
153,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/153 |
4.12.2012 |
Náklady na použitie stroj. techniky na 2 pol. 2012 |
Obec Slavkovce |
00325775 |
84,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/78 |
25.7.2013 |
strojova technika 1 polrok |
Obec Slavkovce |
00325775 |
44,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/17 |
3.3.2014 |
Prevádzkové náklady |
Obec Slavkovce |
00325775 |
43,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/98 |
20.9.2014 |
Prevádzkové náklady |
Obec Slavkovce |
00325775 |
219,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/161 |
15.12.2015 |
Prevádzkové náklady použitia stroj. techniky |
Obec Slavkovce |
00325775 |
264,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/33 |
5.3.2018 |
Náklady ŠŠU na rok 2018 |
Obec Vinné |
00325953 |
820,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/265 |
15.12.2023 |
Náklady na SŠÚ na rok 2024 |
Obec Vinné |
00325953 |
1 130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/284 |
16.12.2024 |
Náklady na SŠÚ na rok 2025 |
Obec Vinné |
00325953 |
930,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/24 |
7.2.2019 |
Kancelárský materiál |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
178,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/72 |
3.7.2013 |
piesok služby |
OLMANNSTAV spol.s.r.o. |
36169854 |
780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/129 |
27.6.2022 |
Demontáž osvetlenia KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
244,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/130 |
27.6.2022 |
Spotrebný materiál KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/132 |
27.6.2022 |
Montáž bleskovodu |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
6 125,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/157 |
25.7.2022 |
Služba KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
450,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/168 |
30.7.2021 |
Dodávka a montáž 2 ks klimatizácii GREE |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
10 060,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/112 |
6.6.2022 |
Demontáž klimatizácie |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
1 092,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/125 |
20.6.2022 |
ME31-00/C4 wifi modul U-MATCH |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
840,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6 |
10.5.2022 |
Objednávka 6/2022 |
PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A |
46443983 |
945,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/90 |
12.5.2022 |
P-GSM900 repeater KW33F-GSM 5 |
PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - VÝTVARNÝ ATELIÉR |
46443983 |
945,60 EUR |