|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/201 |
17.9.2024 |
Výkopové práce bagrom |
Pavol Geri |
56152256 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/273 |
10.12.2024 |
Zemné a výkopové práce bagrom |
Pavol Geri |
56152256 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/32 |
21.2.2017 |
Materiál |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
1 042,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/105 |
3.6.2019 |
Práce spojené s montážou plynového ohrievača |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
655,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/6 |
17.1.2020 |
práce spojené s demontážou a montážou |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
173,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/101 |
6.5.2020 |
Kotol KD |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
1 347,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/157 |
10.7.2020 |
Kotol KD |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
3 162,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/261 |
3.11.2020 |
Protherm Medved a materiál KD |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
2 768,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/192 |
11.8.2021 |
Skupina 1 číslo 0696850126 |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
6,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/193 |
11.8.2021 |
Credit na telefóny |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/240 |
14.10.2021 |
Poplatok za prenos 1 ks tel.čísla |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/242 |
14.10.2021 |
Kredit |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/168 |
27.7.2022 |
Credit pevná linka |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/80 |
25.4.2024 |
credit - pevná linka OCU |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/160 |
14.7.2020 |
Tribúna 4-radová |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
11 658,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/119 |
29.7.2016 |
Materiál |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
256,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/92 |
7.6.2017 |
materiál obecný dom |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
455,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/113 |
6.7.2017 |
Materiál obecný dom |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
166,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/38 |
3.3.2020 |
Materiál KD |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
279,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/46 |
16.3.2022 |
Dekontaminacia chladiaceho boxu DS |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80,00 EUR |