Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/108 4.7.2018 poplatok za podklady k auditu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/261 31.12.2018 Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  52,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/206 3.10.2019 Poplatok pre poskytnutie informácie Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/281 31.12.2019 Poplatok za vedenie účtu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  52,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/238 8.10.2020 Poplatok za informácie k auditu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/316 30.12.2020 Poplatok za ročné vedenie účtu CP Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  52,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/314 30.12.2021 Ročné vedenie cených papierov Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  72,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/113 19.6.2023 Bankový poplatok za poskytnutie informácie nášmu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/101 20.5.2024 Poplatok banky za poskytnutie informácie pre audít Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/49 15.5.2014 oprava tlačiarne Print Trade.s.r.o 31585078  103,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/205 16.9.2022 Panelový XLR konektor 3 pólový 20 ks Profi-DJ s.r.o. 02927195  73,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/119 6.6.2024 Spracovanie žiadosti na projekt obce Project Advisor s.r.o. 54962960  290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/101 8.6.2018 Stavebný materiál PROTRANS SK s.r.o. 47455420  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/164 10.9.2018 Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK PROTRANS SK s.r.o. 47455420  234,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/224 12.11.2018 Predaj stavebného materiálu PROTRANS SK s.r.o. 47455420  411,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/235 30.11.2018 Stavebný materiál MK PROTRANS SK s.r.o. 47455420  208,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/113 6.6.2022 Piesok PROTRANS SK s.r.o. 47455420  553,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/136 8.7.2022 Stavebný materiál PROTRANS SK s.r.o. 47455420  217,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/249 9.11.2022 Stavebný materiál - KD PROTRANS SK s.r.o. 47455420  126,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/135 22.6.2020 Zasahova hadica,prilba,čižmy PS12 Group s.r.o. 50760521  1 943,00 EUR 
Nastavenia cookies