|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/183 |
26.8.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/184 |
26.8.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/207 |
23.9.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/208 |
23.9.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/232 |
30.10.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/233 |
30.10.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/256 |
22.11.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/257 |
22.11.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 370,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/285 |
23.12.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/153 |
3.12.2015 |
Vybavenie kuchyne KD |
Gabriel Záhorčák KARLO |
32687168 |
1 426,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/150 |
10.8.2023 |
Výchovno-zábavný program:Maskoti pre deti-Deň obce |
Občianske združenie Zuzulienka |
50031236 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/189 |
10.11.2017 |
Výdaj recyklovaného materiálu |
CSM-STAV |
36206016 |
237,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/199 |
24.8.2020 |
Výdaj recyklovaného materiálu |
CSM-STAV |
36206016 |
180,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/125 |
9.7.2018 |
Výdaj recyklovaného materiálu -betón |
CSM-STAV |
36206016 |
70,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/43 |
3.3.2021 |
Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu |
Ing. Ján Kočiš BEPOP |
45005168 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/49 |
5.4.2016 |
Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu |
Richard Krajčík |
37396196 |
145,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
3.4.2024 |
Vyhotovenie mapy cintorína v elektronickej |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
1 345,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/60 |
3.4.2020 |
Vyhptovenie GP na určenie vlastníckych práv |
Badida |
14328810 |
414,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/142 |
16.7.2024 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných |
Slovak Telecom |
35763469 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/143 |
16.7.2024 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných |
Slovak Telecom |
35763469 |
30,00 EUR |