|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/153 |
3.12.2015 |
Vybavenie kuchyne KD |
Gabriel Záhorčák KARLO |
32687168 |
1 426,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/150 |
10.8.2023 |
Výchovno-zábavný program:Maskoti pre deti-Deň obce |
Občianske združenie Zuzulienka |
50031236 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/189 |
10.11.2017 |
Výdaj recyklovaného materiálu |
CSM-STAV |
36206016 |
237,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/199 |
24.8.2020 |
Výdaj recyklovaného materiálu |
CSM-STAV |
36206016 |
180,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/125 |
9.7.2018 |
Výdaj recyklovaného materiálu -betón |
CSM-STAV |
36206016 |
70,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/43 |
3.3.2021 |
Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu |
Ing. Ján Kočiš BEPOP |
45005168 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/49 |
5.4.2016 |
Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu |
Richard Krajčík |
37396196 |
145,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
3.4.2024 |
Vyhotovenie mapy cintorína v elektronickej |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
1 345,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/60 |
3.4.2020 |
Vyhptovenie GP na určenie vlastníckych práv |
Badida |
14328810 |
414,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/142 |
16.7.2024 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných |
Slovak Telecom |
35763469 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/143 |
16.7.2024 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných |
Slovak Telecom |
35763469 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/144 |
16.7.2024 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných |
Slovak Telecom |
35763469 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
31.8.2023 |
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
3 240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/207 |
11.10.2023 |
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/160 |
31.8.2018 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/181 |
2.10.2018 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/212 |
31.10.2018 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/260 |
31.12.2018 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/188 |
30.7.2019 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/228 |
4.11.2019 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |