|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/178 |
19.8.2024 |
Vypracovanie žiadosti pre projekt - |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/113 |
2.6.2021 |
Výroba a montáž nábytku OcÚ |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
12 644,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/119 |
2.6.2021 |
Výroba a montáž nábytku OcÚ |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
818,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/190 |
3.9.2024 |
Výroba lavičiek, informačnej tabule |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
1 300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/246 |
8.11.2022 |
Výroba nerezového zábradlia s držiakom na vlajky |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
492,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/101 |
31.8.2015 |
Výroba revíznej šachty |
Plastchem,s.r.o. |
36577570 |
206,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/111 |
18.10.2013 |
výroba s montážov 3 ks prahy OcU |
EIDON - V7ROBA NÁBYTKU |
30628885 |
102,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
25.3.2025 |
Výrub stromu |
Lesopark BM s.r.o. |
47172541 |
103,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/141 |
16.12.2013 |
Vysprávky miestnych komunikácií |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
999,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/128 |
27.6.2022 |
Vysprávky miestnych komunikácií |
Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
35555777 |
673,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
26.7.2016 |
vystavenie protokolu o vokajších vplyvoch |
Ing.Alexander Hinďoš |
47755482 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/219 |
23.10.2023 |
Vystúpenie Mužskej folklórnej speváckej skupiny |
Mužská folklórna spevácka skupina HNOJŇAŇE z MIHAĽOVEC |
35561530 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/217 |
25.10.2019 |
Vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
209,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/181 |
26.8.2024 |
Vytýčenie plynovodu - Školská ulica - projekt |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
90,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/99 |
24.5.2022 |
Vytýčenie verejnej kanalizácie |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
94,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/56 |
11.5.2015 |
Vyúčtovanie 1Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
2,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/98 |
18.8.2015 |
Vyúčtovanie 3Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/132 |
26.10.2015 |
Vyúčtovanie 3Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
4,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/181 |
31.12.2015 |
Vyúčtovanie 4Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
73,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/99 |
18.8.2015 |
Vyúčtovanie služieb |
Mesto Michalovce |
00325490 |
73,90 EUR |