|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/41 |
4.3.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 02/24 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/60 |
3.4.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 03/24 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/222 |
29.12.2017 |
Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/69 |
15.6.2015 |
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 2Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/111 |
18.9.2015 |
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 3Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/177 |
31.12.2015 |
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 4Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/181 |
9.8.2021 |
Zabradlie so sklom ,držiaky na svetla, |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
1 518,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/180 |
9.8.2021 |
Zabradlie nerezové s lankami.nerezový kryt |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
1 185,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/95 |
9.8.2012 |
Záhradný obrubník |
Tomáš Čolovka KOVEX |
17302781 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/13 |
1.2.2016 |
Zaklenie autobusovej zastávky v obci |
Sklenarstvo KALAJ,s.r.o |
46448551 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/215 |
31.10.2018 |
Zakrývacia plachta PVC 12x12 m |
Ľubomír Smoliga |
32672471 |
960,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/258 |
9.11.2022 |
Záložný zdroj APC Back- UPS BE-850 VA |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
135,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/8 |
22.1.2018 |
Zameranie stavieb |
Badida |
14328810 |
1 104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/171 |
13.9.2018 |
Zameranie stavieb na území obce Žbince |
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. |
36703206 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/120 |
25.6.2019 |
Zásahová hadica,prepravné |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
271,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/135 |
22.6.2020 |
Zasahova hadica,prilba,čižmy |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
1 943,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/165 |
8.8.2022 |
Zásahová obuv,hadica,kukla bunda,traky na štipce, |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
2 469,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/3 |
8.1.2016 |
Zasielanie informacií o dotáciách a grantoch |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/3 |
10.1.2023 |
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
16.1.2024 |
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |