|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
         
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/107 |  
      24.10.2014 |  
      Vyúčtovanie za 3Q |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      2,18 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/103 |  
      12.6.2023 |  
      Vyúčtovanie za I.Q/2023 SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      175,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/135 |  
      21.7.2023 |  
      Vyúčtovanie za II.Q/2023 SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      344,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/223 |  
      27.10.2023 |  
      Vyúčtovanie za III.Q/2023 SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      312,70 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/64 |  
      22.3.2018 |  
      Výučtovanie zemný plyn |  
      innogy Slovensko s. r. o. |  
      44291809  |  
      -1 703,21 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/175 |  
      16.8.2024 |  
      Vývoz a likvidácia odpadu VKK |  
      FÚRA s.r.o. |  
      36211451  |  
      138,08 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/210 |  
      25.9.2024 |  
      Vývoz a likvidácia odpadu VKK |  
      FÚRA s.r.o. |  
      36211451  |  
      336,12 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Objednávka vyšlá |  
      5/2011 |  
      17.2.2011 |  
      Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad |  
      Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |  
      00168490  |  
      155,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/45 |  
      11.3.2025 |  
      Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu |  
      FÚRA s.r.o. |  
      36211451  |  
      124,74 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/136 |  
      4.8.2025 |  
      Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu |  
      KOSIT EAST s. r. o. |  
      36211451  |  
      158,32 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/144 |  
      30.6.2021 |  
      Vývoz jedlých olejov a tukov |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      24,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/323 |  
      31.12.2021 |  
      Vývoz jedlých olejov a tukov |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      36,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/233 |  
      28.10.2022 |  
      Vývoz jedlých olejov a tukov |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      36,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/111 |  
      31.5.2024 |  
      Vývoz jedlých olejov a tukov |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      43,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/252 |  
      19.11.2024 |  
      Vývoz jedlých olejov a tukov |  
      FÚRA s.r.o. |  
      36211451  |  
      28,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/282 |  
      16.12.2024 |  
      Vývoz jedlých olejov a tukov |  
      FÚRA s.r.o. |  
      36211451  |  
      14,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/100 |  
      8.6.2023 |  
      Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      36,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/240 |  
      16.11.2023 |  
      Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      36,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2012/14 |  
      9.2.2012 |  
      Vývoz KO 1/2012 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      430,89 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2012/25 |  
      5.3.2012 |  
      Vývoz KO 2/2012 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      431,99 EUR  |