|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
         
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2019/217 |  
      25.10.2019 |  
      Vytýčenie plynovodu |  
      SPP - distribúcia, a.s. |  
      35910739  |  
      209,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/181 |  
      26.8.2024 |  
      Vytýčenie plynovodu - Školská ulica - projekt |  
      SPP - distribúcia, a.s. |  
      35910739  |  
      90,59 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/99 |  
      24.5.2022 |  
      Vytýčenie verejnej kanalizácie |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      94,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/56 |  
      11.5.2015 |  
      Vyúčtovanie  1Q SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      2,63 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/98 |  
      18.8.2015 |  
      Vyúčtovanie  3Q SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      19,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/132 |  
      26.10.2015 |  
      Vyúčtovanie  3Q SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      4,67 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/181 |  
      31.12.2015 |  
      Vyúčtovanie  4Q SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      73,95 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/99 |  
      18.8.2015 |  
      Vyúčtovanie  služieb |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      73,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/130 |  
      23.7.2018 |  
      vyúčtovanie  SO za 2  2018 |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      156,08 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/76 |  
      14.5.2018 |  
      vyúčtovanie  SO za 2018 |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      39,74 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/207 |  
      25.10.2018 |  
      vyúčtovanie  SO za 3Q  2018 |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      77,56 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/273 |  
      31.12.2018 |  
      vyúčtovanie  SO za 4Q  2018 |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      165,16 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/164 |  
      20.7.2021 |  
      vyúčtovanie  za 2 Q 2021 |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      220,82 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/138 |  
      31.12.2014 |  
      výučtovanie 1.1.2014-31.12.2014 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      15,68 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2020/124 |  
      8.6.2020 |  
      Vyúčtovanie do SOÚ I Q 2020 |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      68,87 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2020/171 |  
      27.7.2020 |  
      Vyúčtovanie do SOÚ II Q 2020 |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      74,69 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2012/8 |  
      31.1.2012 |  
      Vyúčtovanie el.energie garáž rok 2011 |  
      COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |  
      00169099  |  
      72,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/297 |  
      13.1.2025 |  
      Vyúčtovanie elektrika DS 2024 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      15,73 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/215 |  
      31.12.2016 |  
      Vyučtovanie FS za rok 2016 |  
      Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |  
      31592503  |  
      13,67 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/232 |  
      31.12.2017 |  
      Vyučtovanie FS za rok 2017 |  
      Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |  
      31592503  |  
      7,45 EUR  |