|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
         
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/120 |  
      3.7.2025 |  
      Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO |  
      BEZPO plus s. r. o. |  
      56753811  |  
      146,70 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/166 |  
      3.10.2025 |  
      Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO |  
      BEZPO plus s. r. o. |  
      56753811  |  
      110,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/29 |  
      27.2.2023 |  
      Vykonanie záručnej servis. prehliadky a kontroly |  
      František Kincel |  
      33887969  |  
      133,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2012/98 |  
      13.8.2012 |  
      Výkopové a zemné práce |  
      Paľo |  
      43381251  |  
      1 747,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/201 |  
      17.9.2024 |  
      Výkopové práce bagrom |  
      Pavol Geri |  
      56152256  |  
      700,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2012/121 |  
      28.9.2012 |  
      Výmena bezpečnostného alarmu KD Žbince |  
      Syteli spol.s.r.o |  
      36173975  |  
      975,13 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/214 |  
      20.9.2021 |  
      Vymena časť vedenia  VO za izolovaný kabel |  
      EDISON SK s.r.o. |  
      46694447  |  
      1 296,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/128 |  
      14.6.2021 |  
      Výmena čerpadla + montáž medzikusu |  
      EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |  
      36573256  |  
      336,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/97 |  
      25.5.2022 |  
      Výmena núdzového zdroja na automatických dverách |  
      SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |  
      31708587  |  
      151,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/9 |  
      22.1.2013 |  
      Výmena okien KD |  
      GLIESE TRADE s.r.o. |  
      45339279  |  
      8 437,45 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/131 |  
      21.9.2015 |  
      Výmena oleja a filtra OPEL |  
      AUTOTIP |  
      35832789  |  
      71,15 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/98 |  
      6.9.2013 |  
      výmena oleja OPEL |  
      LV PARTNERS s.r.o |  
      45849722  |  
      126,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/29 |  
      12.2.2024 |  
      Vypracovanie aktualizácie rozpočtu a projektovej |  
      BOSKOVs.r.o. |  
      46461701  |  
      240,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/173 |  
      28.12.2015 |  
      Výpracovanie autorizovaných kúpných zmlúv |  
      Advokatská kancelária |  
      35550589  |  
      480,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/89 |  
      26.5.2023 |  
      Vypracovanie DDZ na stavbu: dobudovanie technickej |  
      Drahoslava Dankaninová s.r.o. |  
      53640691  |  
      180,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/12 |  
      3.2.2021 |  
      Vypracovanie potvrdenia k  projektu 1310060 |  
      Štátna ochrana prírody SR |  
      17058520  |  
      35,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/45 |  
      26.3.2018 |  
      Vypracovanie potvrdenia pre projekt |  
      Štátna ochrana prírody SR |  
      17058520  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/231 |  
      26.11.2018 |  
      Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      354,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/83 |  
      23.5.2017 |  
      Vypracovanie projektovej dokumentácie |  
      BOSKOVs.r.o. |  
      46461701  |  
      500,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2019/250 |  
      29.11.2019 |  
      Vypracovanie projektovej dokumentácie : |  
      Luby, s.r.o. |  
      44832095  |  
      600,00 EUR  |