|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
         
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2020/81 |  
      5.4.2020 |  
      Webkamera Logitech PTZ Pro 2 Camera |  
      Alza.sk s. r. o. |  
      36562939  |  
      928,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/312 |  
      27.12.2021 |  
      Wifi router TP-Link Archer AX23 |  
      Alza.sk s. r. o. |  
      36562939  |  
      64,70 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/160 |  
      31.8.2023 |  
      Workshop Lesná škôlka zážitkové učenie-NP PRIM |  
      SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA |  
      42231825  |  
      59,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/33 |  
      9.4.2015 |  
      Xerox A4/80g euro BASIC |  
      Paulina Ľudovit  MIPA |  
      32687699  |  
      46,08 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/193 |  
      12.8.2022 |  
      Yamaha MG 16 XU zosilovač |  
      Syntex Bratislava s.r.o. |  
      35774673  |  
      544,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/175 |  
      29.7.2021 |  
      Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P |  
      Dávid Vorčák |  
      41964012  |  
      256,18 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/80 |  
      8.4.2021 |  
      Z Mapy  VKÚ |  
      VKÚ Harmanec, s.r.o. |  
      46747770  |  
      861,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/166 |  
      29.7.2021 |  
      Z Mapy  VKÚ |  
      VKÚ Harmanec, s.r.o. |  
      46747770  |  
      573,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/77 |  
      29.4.2022 |  
      Za  doménu zbince .sk do 15.5.2023 |  
      NET TRADE SERVICES s.r.o |  
      36216461  |  
      120,65 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/116 |  
      26.6.2023 |  
      Za divadelné predstavenie Kocúr v čižmách-NPPRIM |  
      Občianske združenie Cililing |  
      42228531  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/158 |  
      23.8.2023 |  
      Za divadelné predstavenie Zlatá priadka-NPPRIM |  
      Občianske združenie Cililing |  
      42228531  |  
      80,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/12 |  
      1.2.2024 |  
      Za dodané nálepky FÚRA-240 ks |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      115,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/11 |  
      29.1.2024 |  
      Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      144,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/39 |  
      29.2.2024 |  
      Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      144,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/57 |  
      2.4.2024 |  
      Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      288,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/121 |  
      10.6.2024 |  
      Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      144,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/153 |  
      22.7.2024 |  
      Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      172,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/195 |  
      6.9.2024 |  
      Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      288,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/242 |  
      6.11.2024 |  
      Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |  
      FÚRA s.r.o. |  
      36211451  |  
      288,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2090/56 |  
      10.6.2013 |  
      za nákladku a výkladku |  
      Chemkostav,a.s. |  
      36191892  |  
      107,76 EUR  |