Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2016/149 19.9.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/208 30.12.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/209 30.12.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/45 21.3.2017 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/98 19.6.2017 Práce technika PO 2Q 2017 Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/221 29.12.2017 Práce technika PO a bezpečnostnotechnické služby Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/221 17.9.2020 Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/305 11.12.2020 Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/199 13.9.2022 práce technika požiarnej ochrany Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/281 19.12.2022 práce technika požiarnej ochrany a Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/46 21.3.2023 Práce technika požiarnej ochrany-1.Q/23 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/108 15.6.2023 Práce technika požiarnej ochrany-2.Q/23 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/179 19.9.2023 Práce technika požiarnej ochrany-3.Q/23 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/254 7.12.2023 Práce technika požiarnej ochrany-4.Q/23 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/95 19.6.2017 Práce za vypracovanie žiadosti Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/237 13.10.2021 Pračka plnená spredu NAY a.s. 35739487  508,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/135 22.8.2016 Pracovná rovnošata UBO PS Jozef Cihý 45270970  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/46 21.3.2017 Pracovná zdravotnýá služba PO Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/97 19.6.2017 Pracovná zdravotnýá služba PO 2Q Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/156 19.9.2017 Pracovná zdravotnýá služba PO 3Q Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Nastavenia cookies