Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2016/158 7.10.2016 Poukážky 128x5,00 € COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  640,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/168 11.10.2017 Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  695,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/194 8.10.2018 Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € COOP Jednota Michalovce 00169099  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/285 30.11.2020 Poukážky 145 ks pre dôchodcov COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  1 450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/210 10.10.2019 Poukážky 150 ks COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/12 17.2.2011 Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  21,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2408921576 8.3.2023 povinné zmluvné poistenie na vozidlo Iveco Generali Poisťovňa 54228573  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/13 17.2.2011 Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  70,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/186 14.8.2020 Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou PS12 Group s.r.o. 50760521  135,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/149 19.7.2024 Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka Firesystem, s. r. o. 44543697  563,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/63 20.4.2018 Práca strojom Paľo 43381251  1 290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/102 27.6.2018 Práca strojom Paľo 43381251  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/111 25.7.2016 Práca strojom LB 110 B Paľo 43381251  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/74 9.5.2017 Práca strojom LB 110 B Paľo 43381251  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/157 19.9.2017 Práca technika PO a bezpeč.služby 3Q Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/48 22.3.2022 práca technika PO 1.štvrťrok 2022 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/61 17.3.2021 Práca technika PO 1/2021 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/118 13.6.2022 práca technika PO 2.štvrťrok 2022 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/51 24.3.2020 Práca technika PO a bezpečnostnotechnické Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/127 16.6.2020 Práca technika PO a bezpečnostnotechnické Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Nastavenia cookies