|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/95 |
17.6.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/148 |
19.9.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/149 |
19.9.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/208 |
30.12.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/209 |
30.12.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/45 |
21.3.2017 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/98 |
19.6.2017 |
Práce technika PO 2Q 2017 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/221 |
29.12.2017 |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické služby |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/221 |
17.9.2020 |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/305 |
11.12.2020 |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/199 |
13.9.2022 |
práce technika požiarnej ochrany |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/281 |
19.12.2022 |
práce technika požiarnej ochrany a |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/46 |
21.3.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-1.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/108 |
15.6.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-2.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/179 |
19.9.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-3.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/254 |
7.12.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-4.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/95 |
19.6.2017 |
Práce za vypracovanie žiadosti |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/237 |
13.10.2021 |
Pračka plnená spredu |
NAY a.s. |
35739487 |
508,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/135 |
22.8.2016 |
Pracovná rovnošata UBO PS |
Jozef Cihý |
45270970 |
230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/46 |
21.3.2017 |
Pracovná zdravotnýá služba PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |