|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/243 |
6.11.2024 |
Posúdenie projektovej dokumentácie: |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/177 |
3.8.2020 |
Potlač tričiek MOPS |
Ing.Dušan Grigeľ |
32682760 |
32,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/115 |
20.5.2019 |
Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO |
ANECO s.r.o. |
51168308 |
10,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/114 |
6.11.2014 |
poukážky 120 x5 € |
COOP Jednota Michalovce |
00169099 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/219 |
3.10.2024 |
Poukážky - Úcta k starším |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
2 460,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/158 |
7.10.2016 |
Poukážky 128x5,00 € |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
640,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/168 |
11.10.2017 |
Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
695,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/194 |
8.10.2018 |
Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € |
COOP Jednota Michalovce |
00169099 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/285 |
30.11.2020 |
Poukážky 145 ks pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
1 450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/210 |
10.10.2019 |
Poukážky 150 ks |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/12 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
21,76 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2408921576 |
8.3.2023 |
povinné zmluvné poistenie na vozidlo Iveco |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/13 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
70,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/186 |
14.8.2020 |
Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
135,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/149 |
19.7.2024 |
Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
563,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/63 |
20.4.2018 |
Práca strojom |
Paľo |
43381251 |
1 290,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/102 |
27.6.2018 |
Práca strojom |
Paľo |
43381251 |
510,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/111 |
25.7.2016 |
Práca strojom LB 110 B |
Paľo |
43381251 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/74 |
9.5.2017 |
Práca strojom LB 110 B |
Paľo |
43381251 |
165,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/157 |
19.9.2017 |
Práca technika PO a bezpeč.služby 3Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |