|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet   | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/115 | 20.5.2019 | Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO | ANECO s.r.o. | 51168308 | 10,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/114 | 6.11.2014 | poukážky  120 x5 € | COOP Jednota Michalovce | 00169099 | 600,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/219 | 3.10.2024 | Poukážky - Úcta k starším | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 2 460,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2016/158 | 7.10.2016 | Poukážky 128x5,00 € | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 640,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/168 | 11.10.2017 | Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 695,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/194 | 8.10.2018 | Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € | COOP Jednota Michalovce | 00169099 | 720,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/285 | 30.11.2020 | Poukážky 145 ks pre dôchodcov | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 1 450,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/210 | 10.10.2019 | Poukážky 150 ks | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 1 500,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/160 | 16.9.2025 | Poukážky : Deň úcty k starším | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 3 400,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/12 | 17.2.2011 | Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 21,76 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | 2408921576 | 8.3.2023 | povinné zmluvné poistenie na vozidlo Iveco | Generali Poisťovňa | 54228573 | 250,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 17.2.2011 | Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 70,54 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/186 | 14.8.2020 | Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 135,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/149 | 19.7.2024 | Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 563,10 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/63 | 20.4.2018 | Práca strojom | Paľo | 43381251 | 1 290,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/102 | 27.6.2018 | Práca strojom | Paľo | 43381251 | 510,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2016/111 | 25.7.2016 | Práca strojom LB 110 B | Paľo | 43381251 | 540,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/74 | 9.5.2017 | Práca strojom LB 110 B | Paľo | 43381251 | 165,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/157 | 19.9.2017 | Práca technika  PO  a bezpeč.služby 3Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/48 | 22.3.2022 | práca technika PO 1.štvrťrok 2022 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |