|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/32 |
2.3.2023 |
Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/35 |
3.3.2022 |
Prenájom rohoží 31.1.2022-27.2.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/91 |
29.4.2021 |
Prenájom rohoží 4/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/107 |
28.5.2021 |
Prenájom rohoží 5/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/141 |
24.6.2021 |
Prenájom rohoží 6/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
22.7.2021 |
Prenájom rohoží 7/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
17.9.2021 |
Prenájom rohoží 8-9/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/189 |
20.8.2021 |
Prenájom rohoží 8/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/243 |
14.10.2021 |
Prenájom rohoží 9-10/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/171 |
7.9.2023 |
Prepadové potrubie, 19607 - umývačka KD |
GFS, s.r.o. |
35798483 |
18,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/34 |
27.3.2014 |
preplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
753,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/328 |
31.12.2020 |
PREPLATOK EL.ENERGIE |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
44,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/290 |
31.12.2019 |
preplatok plynu |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
3 589,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/295 |
13.1.2025 |
Preplatok- zemný plyn 2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
15 379,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/277 |
11.1.2024 |
Preplatok-Fin.vysporiadanie-zem.plyn 1.1.-31.12.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
8 372,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/43 |
3.5.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/115 |
21.10.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/221 |
24.10.2023 |
Preprava materiálu (asfalt) Zbudza - Žbince |
R-Dem s.r.o. |
53907388 |
142,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/101 |
14.8.2012 |
Preprava sute |
Peter Ferenc |
32689390 |
158,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/37 |
14.3.2011 |
Preprava vozidlom |
VOVA Vladimír Šaranič |
41 5046 74 |
85,56 EUR |