|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/112 |
21.5.2020 |
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD |
SUPER CITY 25, s.r.o. |
36526053 |
20 164,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/223 |
30.10.2019 |
rekonštrukcia kuchyne KD |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
18 806,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/30 |
2.3.2016 |
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Žbince |
Dankaninová Drahomíra |
42099161 |
999,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/113 |
6.7.2018 |
Rekonštrukcia MK v obci Žbince |
EUROVIA-Cesty,a.s. |
31651518 |
98 030,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/114 |
9.7.2018 |
Rekonštrukcia MK v obci Žbince |
EUROVIA-Cesty,a.s. |
31651518 |
77 565,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/88 |
17.7.2015 |
relevantná štúdia-sanácia miest s nezákonne |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/278 |
18.12.2019 |
Reprezentačné |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/148 |
9.8.2023 |
Reprezentačné-Deň obce-Topkola, pivo Šariš |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
257,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/154 |
22.7.2024 |
Reproduktor pre Dom smútku |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
40116956 |
34,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/62 |
17.6.2013 |
reproduktory |
Edu Work,s.r.o |
36254118 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/40 |
19.2.2021 |
Respirátor FF bez výdychového ventilu |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
61,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/61 |
20.5.2013 |
revitalizácia |
Plastimex Jozef Zavadský |
14324750 |
8,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/100 |
1.10.2013 |
Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince |
EURO-BUILDING,a.s. |
35683066 |
229 183,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/211 |
25.9.2024 |
Revízia komína - spotrebiča |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
84,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/181 |
21.9.2023 |
Revízia komína - spotrebiče do 50 kW+doprava |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
84,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/202 |
16.9.2022 |
Revízia komína - spotrebiče do 50kW |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
85,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
17.9.2021 |
Revízia komína,označenie komína č.126 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
94,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/137 |
31.8.2016 |
revízia OcU,KD,DS |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 218,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/216 |
16.9.2021 |
Revizia plynových rozvodov v budove č.126 |
Anton Melko |
51803232 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
13.3.2023 |
Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
284,40 EUR |