|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/232 |
30.10.2019 |
Školenie MADE |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/20 |
18.2.2011 |
Školenie URBIS |
DECENT v.o.s |
36173711 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/122 |
1.12.2014 |
školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
297,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
6.2.2025 |
Školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
77,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
20.2.2025 |
Školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
77,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/34 |
27.2.2025 |
Školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
56,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/147 |
29.11.2012 |
Školenie úžívateľov URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
178,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/19 |
18.1.2018 |
Školenie zamestnancov miestnej občianskej |
ROZVOJ SPIŠA n.o. |
35582537 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/142 |
3.8.2018 |
Školné za základnú prípravu členov HJ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/255 |
3.11.2021 |
skrinka,vešiaove steny,výsuv na klavesnicu |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
1 575,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/192 |
11.8.2021 |
Skupina 1 číslo 0696850126 |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
6,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/298 |
14.1.2025 |
Skutočná spotreba vody od 20.09.24 do 31.12.24 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
201,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/213 |
1.10.2024 |
Skutočná spotreba vody od 21.03.24 do 25.09.24 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
341,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
26.3.2024 |
Skutočná spotreba vody od 27.09.23 do 20.03.24 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
306,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/191 |
2.10.2023 |
Skutočná spotreba vody: 22.03.2023-26.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
426,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/49 |
27.3.2023 |
Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
317,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/274 |
17.12.2019 |
Služba |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
60,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/143 |
29.6.2021 |
Služba CO2/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/219 |
21.9.2021 |
Služba CO3/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/303 |
10.12.2021 |
Služba PO 4/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |