Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/195 2.10.2019 Služba- ochrana osobných údajov 9/2019 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/149 6.8.2019 Služba- ochrana osobných údajov7/2019 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/169 2.9.2019 Služba- ochrana osobných údajov8/2019 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/225 22.9.2020 Služba-zváranie optických vlákien Real Security, s. r. o. 47314001  546,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/44 20.3.2017 Služba-zverejnenie dokumentov 1.1.2017-31.12.2017 j2-net,s.r.o. 36776998  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/50 15.3.2019 Služba: zverejňovanie dokumentov 1.1.2019 - 31.12. j2-net,s.r.o. 36776998  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/92 7.6.2018 Služby PP PROTECT s.r.o 48039365  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/105 3.7.2018 Služby PP PROTECT s.r.o 48039365  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/205 19.10.2018 Služby -spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/52 6.4.2018 Služby 3 PP PROTECT s.r.o 48039365  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/77 11.5.2018 Služby 3 PP PROTECT s.r.o 48039365  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/119 24.9.2012 Služby bez. technika 3Q Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/109 27.10.2014 služby matrika Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/7 30.1.2015 Služby o spracovaní odpadu FÚRA s.r.o 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/212 18.10.2023 Služby spojené s vystúpením ľudového rozprávača Jozef Varga - Jožko Jožka F3290  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/175 2.11.2016 Služby STP Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/208 8.12.2017 Služby STP APV Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/120 28.9.2012 Služby STP APV - matričný program Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/256 13.12.2018 Služby strojom LB 110B Paľo 43381251  570,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/50 13.3.2024 Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Nastavenia cookies