|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/97 |
20.5.2019 |
Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade |
Alena Copková |
37318829 |
330,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/314 |
30.12.2021 |
Ročné vedenie cených papierov |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
72,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/207 |
23.12.2016 |
Ročné vedenie účtu cenných papierov r.2016 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/220 |
29.12.2017 |
Ročné vedenie účtu majiteľa CP |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/149 |
19.11.2015 |
Ročný prístup Verejná správa 19.12.2015-18.12.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/208 |
18.10.2018 |
Rodný,sobášny,úmrtný,list-matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
41,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/73 |
22.4.2022 |
Rodnýl ist,sobášny list,úmrtný list, |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
55,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
20.2.2025 |
Rollup komplet 2 ks |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/137 |
5.12.2013 |
ROP regenerácia sídiel platba B-odmena |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
35860235 |
2 349,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/117 |
26.6.2023 |
Rotoped mechanický pre deti-SEDCO-1ks-NP PRIM |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
103,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
15.8.2022 |
Rozdeľovač B/CBC s kovanými spojkami KW |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
426,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/292 |
3.12.2020 |
Rozšírenie kamerového systému |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
10 399,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/74 |
17.4.2024 |
Rúra kanalizačná 250/2000 - 1ks |
MERATECH-SOLAR, s.r.o. |
36687375 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/80 |
25.4.2019 |
Rúra Zn 60x2x3000mm |
Plutko |
36580040 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/86 |
2.4.2020 |
Rúško 400ks |
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce |
31687814 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/87 |
15.4.2020 |
Rúško 800 ks |
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce |
31687814 |
1 536,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/96 |
6.6.2023 |
Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/274 |
12.11.2021 |
Sada pre deti MŠ- paušál |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
433,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/83 |
15.5.2023 |
Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
27,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/231 |
2.10.2020 |
Samsung EVO,Kingston |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
92,90 EUR |