Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/126 18.6.2024 Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/204 23.9.2024 Služby v oblasti civilnej ochrany - 3.Q/24 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/200 13.9.2022 služby v oblasti civilnej ochrany za 3. štvrťrok Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/282 19.12.2022 služby v oblasti civilnej ochrany za 4. štvrťrok Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/47 21.3.2023 Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/109 15.6.2023 Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/178 19.9.2023 Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/253 7.12.2023 Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/47 22.3.2022 služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/117 13.6.2022 služby v oblasti CO 2.štvrťrok 2022 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/22 8.2.2021 Služby za diagnostiku respiračného DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181  2 155,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/35 19.2.2021 Služby za diagnostiku respiračného DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181  1 608,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/91 7.6.2018 Služby za mesiac 52018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/119 9.7.2018 Služby za mesiac 62018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/151 10.8.2018 Služby za mesiac 62018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/222 7.11.2018 Služby za mesiac september,október 2018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/1 8.1.2015 Služby- informácie o dotáciách SAMNET-informačný systém 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/231 30.9.2021 Smart zásuvka Eve Energy Strip Alza.sk s. r. o. 36562939  93,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/100 20.5.2024 SMS za 4/24 - 96 sms URBITECH s. r. o. 50749587  4,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/180 26.8.2024 SMS za 7/24 - 99 sms URBITECH s. r. o. 50749587  4,51 EUR 
Nastavenia cookies