|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet   | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/124 | 27.7.2017 | Preddavok na služby  SO3Q 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,42 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/12 | 26.1.2017 | Preddavok služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,30 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/75 | 19.5.2017 | Preddavok služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,42 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/117 | 17.7.2017 | Predprojektové polohopisné zameranie | Badida | 14328810 | 278,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/209 | 8.9.2021 | Prekládka a rozšírenie kamerového systému | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 2 498,88 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/75 | 16.5.2011 | prekládka unimobunky | Mária  Paľová | 40940292 | 74,88 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/5 | 8.1.2019 | Prekladka žiariča Lersen | Vladimír Drenka - Fedrex | 40007545 | 139,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/140 | 30.8.2017 | Preladenie radiostaníc | Jozef Vojtek ELPRA -technik | 32664192 | 470,05 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/95 | 5.6.2018 | Prenájom | Plutko | 36580040 | 129,60 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2023 | 16.3.2023 | prenájom kultúrneho domu Žbince | Marcin Marek |  | 250,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/134 | 18.7.2023 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/99 | 20.5.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/136 | 8.7.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/174 | 16.8.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/217 | 2.10.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/155 | 18.8.2023 | Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/108 | 20.6.2025 | Prenájom mobilných WC+ servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 159,90 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/132 | 4.8.2025 | Prenájom mobilných WC+ servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 159,90 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/164 | 19.9.2025 | Prenájom píly , DIA kotúče | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | 110,70 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/320 | 31.12.2021 | Prenájom rohož -12 /2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |