|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/185 |
3.11.2017 |
Preddavok na služby SO 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/124 |
27.7.2017 |
Preddavok na služby SO3Q 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/12 |
26.1.2017 |
Preddavok služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/75 |
19.5.2017 |
Preddavok služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/117 |
17.7.2017 |
Predprojektové polohopisné zameranie |
Badida |
14328810 |
278,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/209 |
8.9.2021 |
Prekládka a rozšírenie kamerového systému |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
2 498,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/75 |
16.5.2011 |
prekládka unimobunky |
Mária Paľová |
40940292 |
74,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/5 |
8.1.2019 |
Prekladka žiariča Lersen |
Vladimír Drenka - Fedrex |
40007545 |
139,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/140 |
30.8.2017 |
Preladenie radiostaníc |
Jozef Vojtek ELPRA -technik |
32664192 |
470,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/95 |
5.6.2018 |
Prenájom |
Plutko |
36580040 |
129,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2023 |
16.3.2023 |
prenájom kultúrneho domu Žbince |
Marcin Marek |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/134 |
18.7.2023 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/99 |
20.5.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/136 |
8.7.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
16.8.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/217 |
2.10.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/155 |
18.8.2023 |
Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/320 |
31.12.2021 |
Prenájom rohož -12 /2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/126 |
1.7.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/141 |
23.7.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |