Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/185 3.11.2017 Preddavok na služby SO 2017 Mesto Michalovce 00325490  19,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/124 27.7.2017 Preddavok na služby SO3Q 2017 Mesto Michalovce 00325490  19,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/12 26.1.2017 Preddavok služieb - SOU Mesto Michalovce 00325490  19,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/75 19.5.2017 Preddavok služieb - SOU Mesto Michalovce 00325490  19,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/117 17.7.2017 Predprojektové polohopisné zameranie Badida 14328810  278,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/209 8.9.2021 Prekládka a rozšírenie kamerového systému Real Security, s. r. o. 47314001  2 498,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/75 16.5.2011 prekládka unimobunky Mária Paľová 40940292  74,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/5 8.1.2019 Prekladka žiariča Lersen Vladimír Drenka - Fedrex 40007545  139,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/140 30.8.2017 Preladenie radiostaníc Jozef Vojtek ELPRA -technik 32664192  470,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/95 5.6.2018 Prenájom Plutko 36580040  129,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2023 16.3.2023 prenájom kultúrneho domu Žbince Marcin Marek   250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/134 18.7.2023 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/99 20.5.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/136 8.7.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/174 16.8.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/217 2.10.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/155 18.8.2023 Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/320 31.12.2021 Prenájom rohož -12 /2021 Lindström, s.r.o. 35742364  12,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/126 1.7.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/141 23.7.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Nastavenia cookies