|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet   | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/236 | 5.12.2018 | Poskytnuté služby - november  2018 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/118 | 21.6.2019 | Poskytovanie práce  technika PO a bezpečnostno- | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/44 | 23.3.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/60 | 21.3.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/97 | 22.6.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/117 | 21.6.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/177 | 21.9.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/193 | 25.9.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 3Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/263 | 27.12.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/260 | 5.12.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/223 | 29.12.2017 | Poskytovanie služby v oblasti CO za masiac 09,10, | Peter Vaľo | 41847164 | 120,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/222 | 17.9.2020 | Poskytovanie služieb - civilná ochrana | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/52 | 24.3.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/128 | 16.6.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 2 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/304 | 11.12.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/195 | 11.8.2020 | Postrek proti komárom | VETERINÁRIUS s.r.o. | 31697496 | 840,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/121 | 25.6.2019 | Postrek proti komárom dňa 21.6.2019 | VETERINÁRIUS s.r.o. | 31697496 | 840,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/30 | 22.2.2018 | Posúdenie projektovej dokumentácie | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 264,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/243 | 6.11.2024 | Posúdenie projektovej dokumentácie: | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 108,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/177 | 3.8.2020 | Potlač tričiek MOPS | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 32,00 EUR |