Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/5 8.1.2019 Prekladka žiariča Lersen Vladimír Drenka - Fedrex 40007545  139,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/140 30.8.2017 Preladenie radiostaníc Jozef Vojtek ELPRA -technik 32664192  470,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/95 5.6.2018 Prenájom Plutko 36580040  129,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2023 16.3.2023 prenájom kultúrneho domu Žbince Marcin Marek   250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/134 18.7.2023 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/99 20.5.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/136 8.7.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/174 16.8.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/217 2.10.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/155 18.8.2023 Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/320 31.12.2021 Prenájom rohož -12 /2021 Lindström, s.r.o. 35742364  12,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/126 1.7.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/141 23.7.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/162 19.8.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/190 19.9.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/222 19.10.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/234 8.11.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/257 9.12.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/286 31.12.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/35 27.2.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Nastavenia cookies