|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/30 |
3.2.2021 |
Realizácia podláh na novom OcÚ |
Ľubomír Somoš - SOMA |
32693435 |
6 700,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/18 |
2.2.2018 |
Odmena podla bodu 411 zmluvy o dielo |
Premier Consulting EU,s.r.o. |
48231657 |
6 724,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/83 |
29.4.2024 |
Dodávka a montáž autobusového prístrešku typ 1-1ks |
ABRIS - SK s.r.o. |
51860490 |
6 883,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/163 |
6.9.2018 |
Modernizácia hasičskej zbrojnice |
Miroslav Ondovik INUP |
40035310 |
7 155,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/230 |
16.11.2018 |
Modernizácia hasičskej zbrojnice |
Miroslav Ondovik INUP |
40035310 |
7 155,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/216 |
7.11.2018 |
Tvorba novej webovej stránky obce Žbince |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
7 560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/216 |
23.10.2019 |
Stavebné práce Budova OcÚ |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
7 943,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/131 |
24.6.2022 |
Práca-odberné plynové zariadenie |
MERATECH-SOLAR, s.r.o. |
36687375 |
8 204,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/180 |
19.8.2022 |
Stavebné práce KD v období od 1.7.2022- |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
8 281,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/277 |
11.1.2024 |
Preplatok-Fin.vysporiadanie-zem.plyn 1.1.-31.12.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
8 372,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/9 |
22.1.2013 |
Výmena okien KD |
GLIESE TRADE s.r.o. |
45339279 |
8 437,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/205 |
6.12.2017 |
Asfaltbetón ACO 11hr.4-6cm |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
8 661,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/39 |
8.3.2022 |
dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
8 962,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 |
2.2.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 |
Futbalový klub Žbince |
17148901 |
9 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/181 |
22.8.2022 |
Úprava vstupných priestorov KD |
G.L.S. Building service s.r.o. |
48303836 |
9 228,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
31.8.2023 |
Odvodnenie komunikácie na osade |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
9 586,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/168 |
30.7.2021 |
Dodávka a montáž 2 ks klimatizácii GREE |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
10 060,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/292 |
3.12.2020 |
Rozšírenie kamerového systému |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
10 399,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/278 |
19.11.2020 |
Dodanie a montáž ozvučenia sály KD |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
10 545,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/160 |
14.7.2020 |
Tribúna 4-radová |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
11 658,00 EUR |