Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/160 31.8.2023 Workshop Lesná škôlka zážitkové učenie-NP PRIM SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA 42231825  59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/46 5.3.2024 Vlajka SR 80x120 cm exter. - 1 ks LIM PO, s.r.o. 36498980  59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/87 8.6.2016 Pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  59,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/140 11.11.2012 Folklórne vystúpenie 11.11.2012 Folklórna skupina Hatalovčan 42246709  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/69 15.6.2015 Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 2Q 2015 Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/111 18.9.2015 Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 3Q 2015 Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/164 15.12.2015 Trvalo vysvetľujúca tabuľa RCZ Žbince Ing.Dušan Grigeľ 32682760  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/177 31.12.2015 Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 4Q 2015 Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/41 18.3.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/95 17.6.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/148 19.9.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/208 30.12.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/7 20.1.2017 Nálepky Fúra 2017 200ks FÚRA s.r.o 36211451  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/46 21.3.2017 Pracovná zdravotnýá služba PO Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/97 19.6.2017 Pracovná zdravotnýá služba PO 2Q Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/115 12.7.2017 poplatok k žiadosti pre audit Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/156 19.9.2017 Pracovná zdravotnýá služba PO 3Q Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/222 29.12.2017 Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/108 4.7.2018 poplatok za podklady k auditu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/259 31.12.2018 Nalepky 2019 FÚRA s.r.o 36211451  60,00 EUR 
Nastavenia cookies