Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/159 9.12.2015 Pevná linka 11/2015 obec ,KD Slovak Telecom 35763469  57,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/301 10.12.2020 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  57,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/71 9.5.2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  57,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/296 13.1.2025 FURA nálepky na rok 2025 (240 ks) FÚRA s.r.o. 36211451  57,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/82 10.7.2012 Mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  57,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/20 10.2.2025 Mobil 8.1.- 7.2.2025 + splátka za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  57,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/43 10.3.2025 Mobil starosta 8.2.2025-7.3.2025 Slovak Telecom 35763469  57,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/309 17.12.2021 Stolové kalendáre LIM PO, s.r.o. 36498980  58,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/200 9.10.2023 Vývoz odpadu z neoznačených vriec-09/2023 FÚRA s.r.o 36211451  58,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/18 11.2.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  58,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/65 3.5.2011 vrecia na separovaný zber FURA s.r.o 36211451  58,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/105 9.9.2015 Toner HP CF 283A DECENT SC. s.r.o. 31685064  59,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/210 16.10.2023 Softvér- MRP viz.účtovný systém,uprgrade cez MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  59,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/227 11.10.2024 Softver - upgrade MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  59,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/22 17.3.2014 vrecia na odpad FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/143 4.9.2017 vrece na odpad FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/234 31.12.2017 Vrecia na komunálny odpad FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/27 13.2.2019 Zneškodnenie odpadu z vriec FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/329 31.12.2021 neoznačené vrecia 12/2021 FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/13 2.2.2022 vrecia na KO FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Nastavenia cookies