|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/209 |
30.12.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/45 |
21.3.2017 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/98 |
19.6.2017 |
Práce technika PO 2Q 2017 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/157 |
19.9.2017 |
Práca technika PO a bezpeč.služby 3Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/221 |
29.12.2017 |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické služby |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/43 |
26.3.2018 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/45 |
26.3.2018 |
Vypracovanie potvrdenia pre projekt |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/98 |
22.6.2018 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 2 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/178 |
21.9.2018 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
27.12.2018 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/199 |
3.10.2019 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/228 |
29.9.2020 |
Pneuservisne práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/36 |
26.2.2021 |
Dekontaminacia chlad.boxu v DS |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/116 |
26.6.2023 |
Za divadelné predstavenie Kocúr v čižmách-NPPRIM |
Občianske združenie Cililing |
42228531 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/128 |
27.6.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/13 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
70,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/125 |
9.7.2018 |
Výdaj recyklovaného materiálu -betón |
CSM-STAV |
36206016 |
70,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/151 |
31.12.2013 |
Vyúčtovanie na 4 Q - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
71,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/131 |
21.9.2015 |
Výmena oleja a filtra OPEL |
AUTOTIP |
35832789 |
71,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/30 |
9.4.2014 |
pevná linka |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
71,18 EUR |