Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2016/209 30.12.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/45 21.3.2017 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/98 19.6.2017 Práce technika PO 2Q 2017 Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/157 19.9.2017 Práca technika PO a bezpeč.služby 3Q Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/221 29.12.2017 Práce technika PO a bezpečnostnotechnické služby Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/43 26.3.2018 Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/45 26.3.2018 Vypracovanie potvrdenia pre projekt Štátna ochrana prírody SR 17058520  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/98 22.6.2018 Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 2 Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/178 21.9.2018 Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/262 27.12.2018 Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/199 3.10.2019 Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS Ingrid Líneková PETINA 41909275  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/228 29.9.2020 Pneuservisne práce Ladislav Kováč 43510795  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/36 26.2.2021 Dekontaminacia chlad.boxu v DS Ingrid Líneková PETINA 41909275  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/116 26.6.2023 Za divadelné predstavenie Kocúr v čižmách-NPPRIM Občianske združenie Cililing 42228531  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/128 27.6.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/13 17.2.2011 Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  70,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/125 9.7.2018 Výdaj recyklovaného materiálu -betón CSM-STAV 36206016  70,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/151 31.12.2013 Vyúčtovanie na 4 Q - SOcÚ Michalovce Mesto Michalovce 00325490  71,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/131 21.9.2015 Výmena oleja a filtra OPEL AUTOTIP 35832789  71,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/30 9.4.2014 pevná linka T- Slovak Telekom,a.s 35763469  71,18 EUR 
Nastavenia cookies