|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/62 |
16.5.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
53,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/106 |
17.8.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
53,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/233 |
29.11.2018 |
Stolový kalendár |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
53,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/168 |
31.12.2012 |
Spoločný stavebný úrad Michalovce 4. Q |
Spoločný obecný úrad |
00325490 |
53,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/96 |
9.8.2012 |
Pevná linka 7/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
53,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/157 |
7.12.2015 |
Stolové kalendáre |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
53,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/190 |
6.12.2016 |
Stolový kalendár |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
53,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/255 |
5.12.2019 |
Stolový kalendár |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
53,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/19 |
15.2.2012 |
Pevná linka 1/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
53,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/307 |
9.12.2020 |
Stolový kalendár ERBY |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/11 |
4.2.2021 |
Nálepky na odpad 2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/51 |
13.3.2024 |
Školenie k informačnému systému URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/184 |
16.9.2019 |
Komunálny odpad 8 neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
54,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/98 |
11.5.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
54,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/117 |
14.9.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
54,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/71 |
10.4.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
54,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/243 |
7.11.2022 |
Ventil napúšťací 1/2 bočný ALC A15 4 ks |
MERATECH-SOLAR, s.r.o. |
36687375 |
54,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/128 |
8.8.2016 |
Pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
54,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/53 |
10.6.2013 |
Pevná linka 5/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
54,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/1 |
7.1.2020 |
Materiál |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI |
35452722 |
54,79 EUR |