Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/62 16.5.2012 Mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  53,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/106 17.8.2012 Mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  53,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/233 29.11.2018 Stolový kalendár LIM PO, s.r.o. 36498980  53,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/168 31.12.2012 Spoločný stavebný úrad Michalovce 4. Q Spoločný obecný úrad 00325490  53,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/96 9.8.2012 Pevná linka 7/2012 T- Slovak Telekom,a.s 35763469  53,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/157 7.12.2015 Stolové kalendáre LIM PO, s.r.o. 36498980  53,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/190 6.12.2016 Stolový kalendár LIM PO, s.r.o. 36498980  53,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/255 5.12.2019 Stolový kalendár LIM PO, s.r.o. 36498980  53,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/19 15.2.2012 Pevná linka 1/2012 GTS Slovakia,a.s. 35795662  53,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/307 9.12.2020 Stolový kalendár ERBY LIM PO, s.r.o. 36498980  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/11 4.2.2021 Nálepky na odpad 2021 FÚRA s.r.o 36211451  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/51 13.3.2024 Školenie k informačnému systému URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/184 16.9.2019 Komunálny odpad 8 neoznačené vrecia FÚRA s.r.o 36211451  54,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/98 11.5.2020 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  54,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/117 14.9.2012 Mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  54,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/71 10.4.2020 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  54,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/243 7.11.2022 Ventil napúšťací 1/2 bočný ALC A15 4 ks MERATECH-SOLAR, s.r.o. 36687375  54,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/128 8.8.2016 Pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  54,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/53 10.6.2013 Pevná linka 5/2013 Slovak Telecom 35763469  54,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/1 7.1.2020 Materiál TIRPAK VLADIMÍR - VATI 35452722  54,79 EUR 
Nastavenia cookies