Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/109 3.6.2022 Pevná linka KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  51,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/96 10.8.2015 Pevná linka 7/2015 obec ,KD Slovak Telecom 35763469  51,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/83 13.7.2015 Pevná linka 6/2015 obec ,KD Slovak Telecom 35763469  51,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/176 14.9.2018 Zmesový komunálny odpad FÚRA s.r.o 36211451  51,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/116 12.11.2014 stolové kalendáre 20x2,40 LIM PO, s.r.o. 36498980  51,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/72 6.5.2016 Pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  51,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/25 10.3.2015 Pevná linka 2/2015 obec ,KD Slovak Telecom 35763469  51,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/139 31.12.2014 4Q Mesto Michalovce 00325490  51,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/28 6.2.2018 Nabíjateľná policajná baterka 4ks GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. 36624942  51,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/2 8.1.2013 Obecné noviny INPROST spol. s r.o. 31363091  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/138 9.12.2013 Obecné noviny na rok 2014 INPROST spol. s r.o. 31363091  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/135 18.6.2021 Pneuservisné práce Ladislav Kováč 43510795  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/78 4.5.2022 Pevná linka KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/31 12.2.2024 Ceduľa POZOR mokrá podlaha 6 ks Fortel katalog s.r.o. 26964333  52,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/207 23.12.2016 Ročné vedenie účtu cenných papierov r.2016 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  52,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/220 29.12.2017 Ročné vedenie účtu majiteľa CP Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  52,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/261 31.12.2018 Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  52,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/281 31.12.2019 Poplatok za vedenie účtu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  52,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/316 30.12.2020 Poplatok za ročné vedenie účtu CP Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  52,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/105 11.5.2020 Antibakteriálne hygienické rúško GUSTO Kids s.r.o. 47600721  52,50 EUR 
Nastavenia cookies