|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/33 |
3.3.2023 |
GDPR-02/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/32 |
2.3.2023 |
Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/31 |
2.3.2023 |
Zemný plyn 01.03.-31.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/30 |
27.2.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-02/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
39,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/3 |
10.1.2023 |
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/29 |
27.2.2023 |
Vykonanie záručnej servis. prehliadky a kontroly |
František Kincel |
33887969 |
133,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/282 |
15.1.2024 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/281 |
15.1.2024 |
Kontrola hasiacich prístrojov podľa kalkulačného |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
139,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/280 |
15.1.2024 |
Finančný spravodajca ročník 2023- doplatok vyúčtov |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
50,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
17.2.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-01/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
28,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/279 |
15.1.2024 |
Vrecia na komunálny odpad - 105 ks a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
201,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/278 |
15.1.2024 |
Harmonogramy na rok 2024 - 220 ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/277 |
11.1.2024 |
Preplatok-Fin.vysporiadanie-zem.plyn 1.1.-31.12.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
8 372,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/276 |
9.1.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 674,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/275 |
8.1.2024 |
Elektrina DS - fin.vysporiadanie za fak.obdobie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
47,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/274 |
5.1.2024 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 12/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/273 |
4.1.2024 |
Pevná linka KD-TERE-12/23,Internet-OcÚ-12/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/272 |
4.1.2024 |
Zmesový komunálny odpad 12/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
814,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/271 |
22.12.2023 |
Občerstvenie |
Zuzana Michajlová |
54178215 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/270 |
22.12.2023 |
Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELID, s.r.o. |
47329947 |
937,93 EUR |