Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/114 7.6.2022 Strední virtuální prohlídka STREEWVIEW CZECH s.r.o. 08619671  287,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/113 6.6.2022 Piesok PROTRANS SK s.r.o. 47455420  553,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/112 6.6.2022 Demontáž klimatizácie PaBMI s.r.o. 52893031  1 092,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/111 3.6.2022 Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/110 3.6.2022 Poradenstvo VO 5/2022 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/11 27.1.2022 demontaz vianocného osvetlenia EDISON SK s.r.o. 46694447  148,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/109 3.6.2022 Pevná linka KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  51,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/108 3.6.2022 Zemný plyn 6/2022 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  2 069,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/104 3.6.2022 GDPR mesiac máj 2022 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/103 31.5.2022 Stravné lístky6/2022 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654  801,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/102 20.5.2022 Doprava hráčov DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181  177,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/101 26.5.2022 Prenájom rohoží 25.4.2022-22.5..2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/100 23.5.2022 Príspevok do SoÚ Mesto Michalovce 00325490  203,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/10 28.1.2022 stravné listky 2/2022 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654  760,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/1 31.1.2022 Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/99 10.5.2021 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/98 10.5.2021 mesačný poplatok 4/2021 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/97 5.5.2021 Stravné listky5/2021 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 088,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/96 3.5.2021 Správa domény,WEB hosting NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  120,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/95 4.5.2021 Plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  811,70 EUR 
Nastavenia cookies