Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/172 10.8.2022 Vývoz odpadu z VKK FÚRA s.r.o. 36211451  293,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/171 10.8.2022 Vývoz odpadu z neoznačených vriec 7/2022 FÚRA s.r.o. 36211451  88,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/170 1.8.2022 Stravné lístky 8/2022 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654  908,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/17 4.2.2022 Elektrina 2/2022 dom smutku Východoslovenská energetika a.s. 44483767  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/169 10.8.2022 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/168 27.7.2022 Credit pevná linka Peoplefone Slovakia s.r.o. 43942521  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/167 9.8.2022 Práce strojom LB 11 0B Paľo 43381251  2 440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/166 9.8.2022 Toner HP CF226A DECENT SC. s.r.o. 31685064  129,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/165 8.8.2022 Zásahová obuv,hadica,kukla bunda,traky na štipce, Firesystem, s. r. o. 44543697  2 469,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/164 8.8.2022 Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 251,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/163 3.8.2022 Elektrina DS 1.6.2022-31.08.2022 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/162 4.8.2022 Zemný plyn 7/2022 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 165,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/161 4.8.2022 Komunálny odpad jul 2022 FÚRA s.r.o. 36211451  685,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/160 4.8.2022 GDPR mesiac jul 2022 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/16 4.2.2022 Zemny plyn 2/2022 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  1 738,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/159 27.7.2022 Údržba akvária Július Mišľan ml. 43531954  156,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/158 27.7.2022 Toner HP CF283A DECENT SC. s.r.o. 31685064  75,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/157 25.7.2022 Služba KD Ondrej Šmiga - Sion Systems 47800861  450,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/156 22.7.2022 Doprava fotbalistov TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 44792123  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/155 21.7.2022 Prenájom rohoží 20.6.2022-17.7..2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Nastavenia cookies