|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/125 |
6.7.2023 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/124 |
4.7.2023 |
Pevná linka KD-TERE-06/23,Internet-OcÚ-06/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/123 |
4.7.2023 |
Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
83,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/122 |
4.7.2023 |
Zemný plyn 01.07.-31.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/121 |
3.7.2023 |
Poradenstvo VO-06/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/120 |
3.7.2023 |
GDPR-06/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
24.1.2023 |
Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks |
Ing. Roman Škvarka |
46054421 |
446,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/119 |
30.6.2023 |
Všeob.mat.-písacie potreby-NP PRIM |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
76,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/118 |
29.6.2023 |
Detské odrážadlo Bicykel R7-NP PRIM |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
114,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/117 |
26.6.2023 |
Rotoped mechanický pre deti-SEDCO-1ks-NP PRIM |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
103,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/116 |
26.6.2023 |
Za divadelné predstavenie Kocúr v čižmách-NPPRIM |
Občianske združenie Cililing |
42228531 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/115 |
21.6.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-hrable,vedro, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
201,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
21.6.2023 |
Mot.krovinorez STIHL- 1 ks-podsúv.účet-AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 398,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/113 |
19.6.2023 |
Bankový poplatok za poskytnutie informácie nášmu |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/112 |
16.6.2023 |
Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk na obdobie |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
475,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/111 |
16.6.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 4/2023 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
3,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/110 |
15.6.2023 |
Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
24.1.2023 |
Príspevok-preddavky na 1.Q/2023 do SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/109 |
15.6.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/108 |
15.6.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-2.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |