Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2025/12 1.2.2025 Pevná linka + internet 1/2025 Slovak Telekom, a.s. 35763469  47,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/20 10.2.2025 Mobil 8.1.- 7.2.2025 + splátka za mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  57,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/39 4.3.2025 Pevná linka TSP + internet 2/2025 Slovak Telekom, a.s. 35763469  47,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/43 10.3.2025 Mobil starosta 8.2.2025-7.3.2025 Slovak Telecom 35763469  57,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/7 10.2.2011 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763 469  62,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/28 21.2.2011 Telefón KD 1/2011 Slovac Telekom,a.s. 35763 469  16,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/29 21.2.2011 Telefón obec 1/2011 Slovak Telekom,a.s. 35763 469  111,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/31 21.2.2011 Mobil starosta Slovak Telekom,a.s. 35763 469  49,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/38 14.3.2011 Pevná linka KD 2/2011 Slovac Telekom,a.s. 35763 469  15,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/39 14.3.2011 Pevná linka obec 2/2011 Slovac Telekom,a.s. 35763 469  38,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/42 18.3.2011 Mobil starosta 2/2011 Slovak Telekom,a.s. 35763 469  42,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/55 8.4.2011 pevná linka KD Slovac Telekom,a.s. 35763 469  15,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/56 8.4.2011 pevná linka obec Slovak Telekom,a.s. 35763 469  40,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/60 19.4.2011 mobil starosta Slovak Telekom,a.s. 35763 469  113,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/73 11.5.2011 pevná linka obec Slovak Telekom,a.s. 35763 469  26,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/74 11.5.2011 pevná linka KD Slovak Telekom,a.s. 35763 469  20,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/77 16.5.2011 mobil starosta Slovak Telekom,a.s. 35763 469  42,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/126 1.7.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/141 23.7.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/162 19.8.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Nastavenia cookies