|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/92 |
4.9.2013 |
Stravné lístky 9/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
456,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/110 |
8.10.2013 |
Stravné lístky 10/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
456,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/125 |
6.11.2013 |
Stravné lístky 11/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
416,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/132 |
4.12.2013 |
Stravné lístky 12/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
395,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/4 |
17.1.2014 |
Stravné lístky na 1/2014 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
430,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/31 |
5.2.2021 |
Bezdrotový zvonček |
NAY a.s. |
35739487 |
17,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/237 |
13.10.2021 |
Pračka plnená spredu |
NAY a.s. |
35739487 |
508,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/252 |
23.10.2021 |
HP OJ 6950 AIO-HP OJ 6950 AIO |
NAY a.s. |
35739487 |
98,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/71 |
19.4.2022 |
Konvica |
NAY a.s. |
35739487 |
459,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/72 |
21.4.2022 |
TPLINK TL-WA850RE-TP-LINK |
NAY a.s. |
35739487 |
193,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/97 |
15.5.2024 |
držiak Stell Sho 5610 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
43,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/100 |
1.10.2013 |
Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince |
EURO-BUILDING,a.s. |
35683066 |
229 183,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/19 |
18.1.2018 |
Školenie zamestnancov miestnej občianskej |
ROZVOJ SPIŠA n.o. |
35582537 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/219 |
23.10.2023 |
Vystúpenie Mužskej folklórnej speváckej skupiny |
Mužská folklórna spevácka skupina HNOJŇAŇE z MIHAĽOVEC |
35561530 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/43 |
10.4.2015 |
Okno 785x 1190,okno 785x 1190 |
Tomasz Jan Zygmunt AGAL |
35559489 |
213,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/226 |
18.12.2017 |
vchodové dvere |
Tomasz Jan Zygmunt AGAL |
35559489 |
4 919,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/128 |
27.6.2022 |
Vysprávky miestnych komunikácií |
Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
35555777 |
673,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/173 |
28.12.2015 |
Výpracovanie autorizovaných kúpných zmlúv |
Advokatská kancelária |
35550589 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/48 |
27.3.2023 |
Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/145 |
16.7.2024 |
Hotové výdavky EX 726/23 - faktúra za trovy exekúc |
JUDr. Marianna Vargová |
35530791 |
0,00 |