|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
          | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/208 |  
      27.9.2022 |  
      Kameramanské služby |  
      FAVS Ivan Drobňak |  
      33884561  |  
      200,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/41 |  
      18.3.2011 |  
      oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia |  
      Ing.Ján Blaho- EDISON |  
      33270473  |  
      525,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/61 |  
      20.4.2011 |  
      demontáž rozhlasu |  
      Ing.Ján Blaho- EDISON |  
      33270473  |  
      134,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/79 |  
      24.5.2011 |  
      oprava verejného osvetlenia |  
      Ing.Ján Blaho- EDISON |  
      33270473  |  
      159,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/141 |  
      16.12.2013 |  
      Vysprávky miestnych komunikácií |  
      Vladimír Janičina- Janeko |  
      33159033  |  
      999,31 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/9 |  
      1.1.2015 |  
      Oprava výtlkov asfaltom |  
      Vladimír Janičina- Janeko |  
      33159033  |  
      2 494,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/174 |  
      28.12.2015 |  
      Oprava cestných výtlkov |  
      Vladimír Janičina- Janeko |  
      33159033  |  
      3 594,48 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/205 |  
      6.12.2017 |  
      Asfaltbetón ACO 11hr.4-6cm |  
      Vladimír Janičina- Janeko |  
      33159033  |  
      8 661,17 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/30 |  
      3.2.2021 |  
      Realizácia podláh na novom OcÚ |  
      Ľubomír Somoš - SOMA |  
      32693435  |  
      6 700,21 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/192 |  
      8.10.2018 |  
      Materiál traktor |  
      Vladimír Stanko -Senor |  
      32691173  |  
      96,19 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2020/115 |  
      3.6.2020 |  
      Akumulator |  
      Vladimír Stanko -Senor |  
      32691173  |  
      50,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/106 |  
      28.5.2021 |  
      Tovar |  
      Vladimír Stanko -Senor |  
      32691173  |  
      137,62 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/59 |  
      6.4.2022 |  
      Material |  
      Vladimír Stanko -Senor |  
      32691173  |  
      86,12 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/82 |  
      6.5.2022 |  
      Žiarovka,remen |  
      Vladimír Stanko -Senor |  
      32691173  |  
      56,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2012/101 |  
      14.8.2012 |  
      Preprava sute |  
      Peter Ferenc |  
      32689390  |  
      158,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/33 |  
      9.4.2015 |  
      Xerox A4/80g euro BASIC |  
      Paulina Ľudovit  MIPA |  
      32687699  |  
      46,08 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/35 |  
      14.4.2015 |  
      Čistiace prostriedky |  
      Paulina Ľudovit  MIPA |  
      32687699  |  
      84,83 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/137 |  
      4.11.2015 |  
      Čistiace a kancelárske potreby |  
      Paulina Ľudovit  MIPA |  
      32687699  |  
      102,66 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/76 |  
      19.5.2016 |  
      Čistiace |  
      Paulina Ľudovit  MIPA |  
      32687699  |  
      192,05 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2019/82 |  
      30.4.2019 |  
      Kancelárský materiál |  
      Paulina Ľudovit  MIPA |  
      32687699  |  
      142,97 EUR  |