Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/186 6.11.2017 Zimná údržba strojom LB 110 OB Paľo 43381251  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/63 20.4.2018 Práca strojom Paľo 43381251  1 290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/102 27.6.2018 Práca strojom Paľo 43381251  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/256 13.12.2018 Služby strojom LB 110B Paľo 43381251  570,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/22 7.2.2019 Práce strojom LB 110B Paľo 43381251  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/167 28.8.2019 Práce strojom LB 110B Paľo 43381251  660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/272 16.12.2019 Práce strojom LB 110B Paľo 43381251  315,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/210 3.9.2020 Práce strojom LB110B Paľo 43381251  645,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/315 21.12.2020 Práce strojom LB110B Paľo 43381251  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/173 2.8.2021 Práce strojom LB 110 B Paľo 43381251  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/167 9.8.2022 Práce strojom LB 11 0B Paľo 43381251  2 440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/235 2.11.2022 Práce strojom LB 11 0B Matej Paľo 43381251  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/205 10.10.2023 Práce strojom LB 110 B Matej Paľo 43381251  129,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/206 10.10.2023 Práce strojom LB 110 B (bágrom) Matej Paľo 43381251  1 305,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/119 29.7.2016 Materiál Peter Bajus PEI-TERM 43190201  256,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/92 7.6.2017 materiál obecný dom Peter Bajus PEI-TERM 43190201  455,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/113 6.7.2017 Materiál obecný dom Peter Bajus PEI-TERM 43190201  166,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/38 3.3.2020 Materiál KD Peter Bajus PEI-TERM 43190201  279,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/14 17.2.2011 Zasklenie autobusových zastávok Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO 43 837 905  438,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/287 29.12.2022 Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT Tipa 42864208  26,00 EUR 
Nastavenia cookies