Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/208 27.9.2022 Kameramanské služby FAVS Ivan Drobňak 33884561  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/97 15.5.2024 držiak Stell Sho 5610 FAST PLUS, a.s. 35712783  43,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/61 3.4.2024 Vyhotovenie mapy cintorína v elektronickej EXCO-HN, s.r.o. 36472301  1 345,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/62 3.4.2024 Program Cintorín ver. 1.77 s naplnenou databázou EXCO-HN, s.r.o. 36472301  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/108 29.5.2024 Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2024-31.5.2025 EXCO-HN, s.r.o. 36472301  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2022 4.11.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Eva Mikšová   50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/113 6.7.2018 Rekonštrukcia MK v obci Žbince EUROVIA-Cesty,a.s. 31651518  98 030,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/114 9.7.2018 Rekonštrukcia MK v obci Žbince EUROVIA-Cesty,a.s. 31651518  77 565,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/150 6.8.2019 AC0-11-II EUROVIA-Cesty,a.s. 31651518  1 189,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/177 5.9.2019 AC0-11-II EUROVIA-Cesty,a.s. 31651518  1 136,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/164 31.8.2023 Dobudovanie TI v obci Žbince EUROVIA SK, a.s. 31651518  256 315,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/165 31.8.2023 Odvodnenie komunikácie na osade EUROVIA SK, a.s. 31651518  9 586,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/73 15.6.2012 Kontrola hasiacich prístrojov EUROPAD - požiarny servis s.r.o. 36573256  105,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/127 14.6.2021 Hadica,savica,zásahová obuv EUROPAD - požiarny servis s.r.o. 36573256  2 922,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/128 14.6.2021 Výmena čerpadla + montáž medzikusu EUROPAD - požiarny servis s.r.o. 36573256  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/100 1.10.2013 Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince EURO-BUILDING,a.s. 35683066  229 183,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/264 17.12.2018 Materiál EURIS, spol. s r.o. 31684076  161,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/4 12.1.2012 Občerstvenie mariiášový turnaj 2012 EUREST,spol.s.r.o 31342809  268,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/3 10.1.2013 Občerstvenie mariášový, stolnotenisový turnaj EUREST,spol.s.r.o 31342809  248,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2011 4.1.2011 Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 Eurest 31342809  40,92 EUR 
Nastavenia cookies