|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/69 |
8.4.2020 |
OPRAVA VO materiál a montažné práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
458,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
2.11.2020 |
Oprava verejného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
661,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
16.12.2020 |
Montáž vianočného osvetlenia a oprava VO |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
346,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/8 |
20.1.2021 |
Demontáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
153,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/207 |
2.9.2021 |
Oprava VO a MR |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
493,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/214 |
20.9.2021 |
Vymena časť vedenia VO za izolovaný kabel |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 296,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/307 |
16.12.2021 |
montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
331,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/11 |
27.1.2022 |
demontaz vianocného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
148,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/31 |
28.2.2022 |
Oprava miestneho rozhlasu - material a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
97,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/150 |
11.7.2022 |
OpravaVO - material a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
502,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/154 |
20.7.2022 |
OpravaVO - material a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/278 |
12.12.2022 |
Montáž vianočného osvetlenie a oprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
444,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/22 |
8.2.2021 |
Služby za diagnostiku respiračného |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
2 155,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
19.2.2021 |
Služby za diagnostiku respiračného |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
1 608,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/98 |
20.5.2022 |
Doprava hráčov |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
362,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/102 |
20.5.2022 |
Doprava hráčov |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/248 |
9.11.2022 |
Doprava hráčov |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
468,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/65 |
29.4.2016 |
Kontrola,servis,tlakové skúšky hasiacich prístrojo |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
92,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/182 |
2.10.2018 |
Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
345,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/205 |
7.10.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov,oprava |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
160,10 EUR |