Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/189 29.9.2023 Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 STAVBETÓN s.r.o. 50117262  176,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/209 16.10.2023 Betón STN EN 206 C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 STAVBETÓN s.r.o. 50117262  92,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/73 15.4.2024 Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI STAVBETÓN s.r.o. 50117262  145,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/45 26.3.2018 Vypracovanie potvrdenia pre projekt Štátna ochrana prírody SR 17058520  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/12 3.2.2021 Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310060 Štátna ochrana prírody SR 17058520  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/128 27.6.2022 Vysprávky miestnych komunikácií Správa ciest Košického samosprávneho kraja 35555777  673,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/58 9.4.2018 Poplatok za pripojenie - zbrojnica SPP - distribúcia, a.s. 35910739  216,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/217 25.10.2019 Vytýčenie plynovodu SPP - distribúcia, a.s. 35910739  209,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/258 6.12.2019 Poplatok za vyjedrenie SPP - distribúcia, a.s. 35910739  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/151 11.7.2022 DEMO PO SPP - distribúcia, a.s. 35910739  30,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/156 31.7.2024 Poplatok za vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. 35910739  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/157 31.7.2024 Poplatok za vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. 35910739  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/181 26.8.2024 Vytýčenie plynovodu - Školská ulica - projekt SPP - distribúcia, a.s. 35910739  90,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/203 23.9.2024 Poplatok za vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. 35910739  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/1 17.1.2011 Splátka plyn - OcÚ SPP 35815256  327,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/2 1.2.2011 Splátka plynu 1/2011 za KD SPP 35815256  548,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/21 18.2.2011 Splátka plynu 2/2011 obec SPP 35815256  317,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/22 18.2.2011 Splátka plynu KD SPP 35815256  532,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/63 29.5.2012 Lekárnička SPORTIKA SK,s.r.o 46061703  69,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/58 11.4.2017 Archivačná spona Miron2 SPONKA SK,s.r.o. 36613983  72,96 EUR 
Nastavenia cookies