|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/189 |
29.9.2023 |
Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 |
STAVBETÓN s.r.o. |
50117262 |
176,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/209 |
16.10.2023 |
Betón STN EN 206 C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 |
STAVBETÓN s.r.o. |
50117262 |
92,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/73 |
15.4.2024 |
Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI |
STAVBETÓN s.r.o. |
50117262 |
145,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/45 |
26.3.2018 |
Vypracovanie potvrdenia pre projekt |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/12 |
3.2.2021 |
Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310060 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/128 |
27.6.2022 |
Vysprávky miestnych komunikácií |
Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
35555777 |
673,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/58 |
9.4.2018 |
Poplatok za pripojenie - zbrojnica |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
216,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/217 |
25.10.2019 |
Vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
209,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/258 |
6.12.2019 |
Poplatok za vyjedrenie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/151 |
11.7.2022 |
DEMO PO |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
30,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/156 |
31.7.2024 |
Poplatok za vyjadrenie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/157 |
31.7.2024 |
Poplatok za vyjadrenie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/181 |
26.8.2024 |
Vytýčenie plynovodu - Školská ulica - projekt |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
90,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/203 |
23.9.2024 |
Poplatok za vyjadrenie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/1 |
17.1.2011 |
Splátka plyn - OcÚ |
SPP |
35815256 |
327,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/2 |
1.2.2011 |
Splátka plynu 1/2011 za KD |
SPP |
35815256 |
548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/21 |
18.2.2011 |
Splátka plynu 2/2011 obec |
SPP |
35815256 |
317,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/22 |
18.2.2011 |
Splátka plynu KD |
SPP |
35815256 |
532,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/63 |
29.5.2012 |
Lekárnička |
SPORTIKA SK,s.r.o |
46061703 |
69,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/58 |
11.4.2017 |
Archivačná spona Miron2 |
SPONKA SK,s.r.o. |
36613983 |
72,96 EUR |