Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/252 20.10.2020 Zošívačka ,náplň do zošívačky Sponka s.r.o. 51132907  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/22 21.2.2012 náklady SOU vo Vinonm rok2012 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  642,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/11 30.1.2013 Náklady SocÚ Vinné na rok 2013 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  662,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/5 24.1.2014 Náklady pre rok 2014 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  763,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/8 5.2.2015 Náklady na rok 2015 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  763,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/29 1.3.2016 Náklady SOcÚ na rok 2016 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/27 16.2.2017 Náklady SOcÚ na rok 2017 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/9 22.1.2019 Náklady SŠÚ na rok 2019 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  870,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/18 5.2.2020 Náklady SŠÚ na rok 2020 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  870,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/24 4.2.2021 Úhrada na zabezpečenie činností SŠÚ v roku 2021 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/295 29.11.2021 Náklady SŠÚ na rok 2022 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  545,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/111 3.6.2022 Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/254 14.11.2022 Náklady na SŠÚ na rok 2023 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  880,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/23 18.2.2011 Príspevok na SOU Vinné Spoločný obecný úrad - školstvo so sídlom vo Vinno 00325953  532,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/168 31.12.2012 Spoločný stavebný úrad Michalovce 4. Q Spoločný obecný úrad 00325490  53,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/254 20.11.2024 Defibrilátor Spencer Medical s.r.o. 51436817  2 852,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/97 25.5.2022 Výmena núdzového zdroja na automatických dverách SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. 31708587  151,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/229 17.10.2022 Servis automatických dverí - výmena elektrozámku SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. 31708587  314,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/35 14.3.2011 Autorská odmena za licenciu SOZA 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/33 20.2.2017 Seminár SOTAC,s.r.o. 36189855  516,01 EUR 
Nastavenia cookies