| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/144 |
12.8.2025 |
Poradenské služby 7/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/154 |
4.9.2025 |
Poradenské služby 8/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/175 |
7.10.2025 |
Poradenské služby 9/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/191 |
3.11.2025 |
Poradenské služby 10/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/217 |
2.12.2025 |
Poradenské služby 11/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/218 |
2.12.2025 |
Poradenské služby 12/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/15 |
30.1.2026 |
Poradenské služby 1/2026 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/38 |
3.3.2026 |
Poradenské služby 2/2026 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/60 |
8.4.2026 |
Poradenské služby 3/2026 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/185 |
18.11.2016 |
Servisna prehliadka |
Tempus Trans |
31712380 |
144,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
13.12.2018 |
Servisná prehliadka-služba |
Tempus Trans |
31712380 |
298,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5/2011 |
17.2.2011 |
Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
00168490 |
155,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/32 |
21.2.2011 |
Vývoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
00168490 |
155,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/66 |
6.5.2011 |
vyvoz ramenovým nakladačom |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
00186490 |
160,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/11 |
2.2.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/23 |
22.2.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
151,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/32 |
27.3.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
155,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/47 |
27.4.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
155,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/67 |
6.6.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
153,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/103 |
14.8.2012 |
Vývoz odpadu Stanovský |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,55 EUR |