Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/76 26.6.2012 Náhradné diely BOSCH 43872247  32,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/68 3.5.2017 Náhradné diely Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  152,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/194 6.9.2024 Nádoby na odpad 6 ks Lonater -Ing.Sestak,Stretava 125 11957336  342,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/28 6.2.2018 Nabíjateľná policajná baterka 4ks GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. 36624942  51,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/290 8.1.2025 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 12/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/266 6.12.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 11/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/238 5.11.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 10/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/222 7.10.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 09/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/189 3.9.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 08/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/162 5.8.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 07/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/131 3.7.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 06/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/117 5.6.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 05/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/87 3.5.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 04/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/65 5.4.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 03/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/44 5.3.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 02/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/20 5.2.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 01/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/146 8.8.2023 Na akciu-Deň obce - Chlieb konzum. KaB 900 g-10 ks PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253  60,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/124 28.5.2021 Myš Logitech MX Alza.sk s. r. o. 36562939  92,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/158 19.12.2012 MWLPV-35-12 ink Tech,s.r.o 36776793  27,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/164 18.10.2016 MRP program MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  175,15 EUR 
Nastavenia cookies