Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/87 3.5.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 04/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/65 5.4.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 03/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/44 5.3.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 02/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/20 5.2.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 01/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/146 8.8.2023 Na akciu-Deň obce - Chlieb konzum. KaB 900 g-10 ks PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253  60,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/124 28.5.2021 Myš Logitech MX Alza.sk s. r. o. 36562939  92,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/158 19.12.2012 MWLPV-35-12 ink Tech,s.r.o 36776793  27,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/164 18.10.2016 MRP program MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  175,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/247 14.10.2020 MRP MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  32,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/36 21.2.2024 Mot.rotačná kefa- aktivačná činnosť-1.skupina Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/114 21.6.2023 Mot.krovinorez STIHL- 1 ks-podsúv.účet-AČ Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 398,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/249 10.12.2018 Montážné práce a dodávka materiálu Róbert Ďurčak 46675604  1 090,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/206 1.7.2020 Montáž železných konštrukcií stropu KD SUPER CITY 25, s.r.o. 36526053  5 340,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/57 31.3.2020 Montáž zabezpečovacieho systému a predpríprava pre Real Security, s. r. o. 47314001  3 408,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/100 26.6.2017 Montáž vodomernej zostavy Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  173,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/159 19.12.2012 Montáž vianočnej výzdoby EDISON SK s.r.o. 46694447  149,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/278 12.12.2022 Montáž vianočného osvetlenie a oprava verejného EDISON SK s.r.o. 46694447  444,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/311 16.12.2020 Montáž vianočného osvetlenia a oprava VO EDISON SK s.r.o. 46694447  346,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/307 16.12.2021 montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného EDISON SK s.r.o. 46694447  331,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/251 19.12.2018 Montáž vianočného osvetlenia /materiál a montážné EDISON SK s.r.o. 46694447  368,40 EUR 
Nastavenia cookies