|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/8 |
5.2.2015 |
Náklady na rok 2015 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
763,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/141 |
13.11.2012 |
Náklady na použitie stroj. techniky na 2 pol.2012 |
Obec Slavkovce |
00325775 |
153,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/153 |
4.12.2012 |
Náklady na použitie stroj. techniky na 2 pol. 2012 |
Obec Slavkovce |
00325775 |
84,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/59 |
13.4.2011 |
nakládka a vykládka tovaru |
nákladka a vykládka tovaru |
40940292 |
181,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/94 |
9.8.2012 |
Nakládka a prevoz cestného panela |
Mária Palova |
40940292 |
56,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ 1/2024 |
4.4.2024 |
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu |
Marián Balog |
|
20,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ 2/2024 |
4.4.2024 |
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu |
Marián Balog |
|
20,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ 3/2024 |
4.4.2024 |
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu |
Michal Mošpan |
|
11,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2022 |
2.8.2022 |
Nájomná zmluva |
GVP, spol s.r.o. |
36446190 |
1,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/134 |
19.8.2016 |
Náhradné diely kosačky |
SUPA M arián predaj a servis |
11906022 |
96,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/76 |
26.6.2012 |
Náhradné diely |
BOSCH |
43872247 |
32,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/68 |
3.5.2017 |
Náhradné diely |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
152,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/194 |
6.9.2024 |
Nádoby na odpad 6 ks |
Lonater -Ing.Sestak,Stretava 125 |
11957336 |
342,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/28 |
6.2.2018 |
Nabíjateľná policajná baterka 4ks |
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. |
36624942 |
51,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/238 |
5.11.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 10/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/222 |
7.10.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 09/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/189 |
3.9.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 08/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/162 |
5.8.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 07/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/131 |
3.7.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 06/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/117 |
5.6.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 05/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |