|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/12 |
2.2.2022 |
nalepky 2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
31.12.2018 |
Nalepky 2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/11 |
4.2.2021 |
Nálepky na odpad 2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/165 |
21.7.2020 |
Náleoky 2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/148 |
12.11.2015 |
Nákupné poukážky úcta k starším |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
625,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/193 |
4.10.2023 |
Nákupné poukážky Kaufland-150 ks -Úcta k starším |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
2 250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/261 |
3.11.2021 |
Nákup poukážok pre seniorov |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
2 820,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/148 |
4.12.2012 |
Nákup obecnej vlajky |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
22,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/203 |
10.10.2023 |
Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
519,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/204 |
10.10.2023 |
Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
174,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
8.1.2024 |
Nákup kanc.potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
160,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
17.1.2024 |
Nákup kanc.potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
85,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/275 |
11.12.2024 |
Nákup kanc.potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
397,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
14.2.2024 |
Nákup kanc. a hygienických potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
89,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/295 |
29.11.2021 |
Náklady SŠÚ na rok 2022 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
545,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/18 |
5.2.2020 |
Náklady SŠÚ na rok 2020 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
870,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/9 |
22.1.2019 |
Náklady SŠÚ na rok 2019 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
870,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/33 |
5.3.2018 |
Náklady ŠŠU na rok 2018 |
Obec Vinné |
00325953 |
820,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/22 |
21.2.2012 |
náklady SOU vo Vinonm rok2012 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
642,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/11 |
30.1.2013 |
Náklady SocÚ Vinné na rok 2013 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
662,00 EUR |