Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/69 15.6.2015 Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 2Q 2015 Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/222 29.12.2017 Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/60 3.4.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 03/24 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/41 4.3.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 02/24 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/21 6.2.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 01/24 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/159 1.8.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby 7/24 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/129 2.7.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby 6/24 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/112 3.6.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby 5/2024 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/84 30.4.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby 4/2024 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/51 10.3.2021 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/52 10.3.2021 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/92 29.4.2021 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/192 4.9.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/212 30.9.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/240 5.11.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/154 31.12.2013 Za službu Lungo Mare,s.r.o 47450126  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/242 21.11.2023 Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za 10/2023 FÚRA s.r.o 36211451  509,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/106 13.6.2023 Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za 05/2023 FÚRA s.r.o 36211451  467,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2090/56 10.6.2013 za nákladku a výkladku Chemkostav,a.s. 36191892  107,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/11 29.1.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  144,00 EUR 
Nastavenia cookies