|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/151 |
11.8.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-07/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/132 |
14.7.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-06/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
63,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/107 |
15.6.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-05/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
64,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/85 |
22.5.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-04/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/66 |
20.4.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-03/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/30 |
27.2.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-02/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
39,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
17.2.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-01/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
28,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/292 |
31.12.2019 |
Vyvoz odpadu z neoznačených vriec december 2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
73,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/228 |
14.10.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 9/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
75,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
16.9.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 8/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
30,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/171 |
10.8.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 7/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
88,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/147 |
11.7.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 6/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
85,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/124 |
15.6.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 5/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
28,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/91 |
12.5.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
97,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/31 |
18.2.2019 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 12019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
47,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/103 |
14.8.2012 |
Vývoz odpadu Stanovský |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/11 |
2.2.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/23 |
22.2.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
151,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/32 |
27.3.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
155,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/47 |
27.4.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
155,10 EUR |