|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/64 |
22.3.2018 |
Výučtovanie zemný plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
-1 703,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/223 |
27.10.2023 |
Vyúčtovanie za III.Q/2023 SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
312,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
21.7.2023 |
Vyúčtovanie za II.Q/2023 SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
344,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/103 |
12.6.2023 |
Vyúčtovanie za I.Q/2023 SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/107 |
24.10.2014 |
Vyúčtovanie za 3Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
2,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/71 |
28.7.2014 |
Vyúčtovanie za 2Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
41,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/247 |
7.11.2024 |
Vyúčtovanie za III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
357,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/176 |
19.8.2024 |
Vyúčtovanie za II.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
451,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/166 |
2.8.2024 |
Vyúčtovanie za I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
293,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/220 |
25.10.2019 |
Vyúčtovanie SOÚ 3Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
121,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/146 |
1.8.2019 |
Vyúčtovanie SOÚ 2Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
199,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/99 |
27.5.2019 |
Vyúčtovanie SOÚ 1Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
97,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/79 |
30.5.2016 |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
29,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/115 |
20.7.2016 |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
90,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/172 |
28.10.2016 |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
42,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/213 |
31.12.2016 |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
66,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/121 |
4.11.2013 |
Vyúčtovanie preddavku za 3 Q - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
13,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/84 |
8.7.2013 |
vyučtovanie preddavku za 2 Q - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
77,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/259 |
23.11.2022 |
Vyúčtovanie nákladov SOÚ za III.Q/2022 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
308,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/228 |
31.12.2017 |
Vyúčtovanie nákladov SO za 4Q 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
102,23 EUR |